• [多选题]下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
  • 正确答案 :ABC
  • 审阅被审计单位货币资金相关制度规定

    抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人

    检查货币资金收付凭证的管理情况


  • [多选题]审计人员审查无形资产摊销的主要内容包括:
  • 正确答案 :ABC
  • 无形资产取得的合法性

    无形资产摊销的期限

    无形资产摊销金额的计算


  • [单选题]下列情况中,应当将相关账户或交易的控制风险评估为低水平的是:
  • 正确答案 :C
  • 相关内部控制有效


  • [多选题]如果审计组在审计实施阶段仍采用原来估计的较低的控制风险水平,可能产生的影响有:
  • 正确答案 :AC
  • 审计人员没有执行足够的实质性测试

    审计结论错误的可能性增大


  • [单选题]下列各项中可采用完工百分比法确认收入的是:
  • 正确答案 :D
  • 跨年度的劳务,且劳务结果能可靠地估计


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