[多选题]下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
正确答案 :ABC
审阅被审计单位货币资金相关制度规定
抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人
检查货币资金收付凭证的管理情况
[多选题]审计人员审查无形资产摊销的主要内容包括:
正确答案 :ABC
无形资产取得的合法性
无形资产摊销的期限
无形资产摊销金额的计算
[单选题]下列情况中,应当将相关账户或交易的控制风险评估为低水平的是:
正确答案 :C
相关内部控制有效
[多选题]如果审计组在审计实施阶段仍采用原来估计的较低的控制风险水平,可能产生的影响有:
正确答案 :AC
审计人员没有执行足够的实质性测试
审计结论错误的可能性增大
[单选题]下列各项中可采用完工百分比法确认收入的是:
正确答案 :D
跨年度的劳务,且劳务结果能可靠地估计
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