[多选题]下列关于审计工作底稿的说法中,正确的有:
正确答案 :ABCE
检查审计工作底稿是控制审计质量的手段
审计工作底稿是考核审计人员的依据
审计工作底稿是编写审计报告的基础
审计工作底稿是协调审计工作的依据
[多选题]影响审计人员收集和筛选审计证据的因素包括:
正确答案 :ABCD
风险因素
成本效益因素
审计目标
重要性因素
[单选题]下列行为中,属于主票据行为的是:
正确答案 :A
签发票据
[单选题]审计人员抽取销售退回记录,审查是否经业务记录以外的人员批准,其目的是:
正确答案 :A
检查不相容职责是否分离
[单选题]根据《公司法》的规定,甲公司监事会成员不得少于:
正确答案 :B
5人
[单选题]下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有:
正确答案 :D
固定资产盘点控制
[单选题]企业确实无法支付的应付账款,应转入的会计科目是:
正确答案 :C
营业外收入
[多选题]为了检查决算日产成品的数量,审计人员可以采取的审计程序有:
正确答案 :CD
抽查决算日前后若干日的产成品入库单与验收单
抽查决算日前后若干日的产成品销售发票副联与提货单
[单选题]13 . 某公司的内部审计机构对该公司所属的一家企业进行经济效益审计 , 该审计属于 ( ) 。
正确答案 :B
单位内部审计
[单选题]13 .对被审计单位注销应收某客户 95 万元账款,审计人员应重点审查的内容是:
正确答案 :A
注销坏账的审批文件
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