[多选题]审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:
正确答案 :ABCD
发函询证应收账款
检查是否按期编制应收账款账龄分析表
实地观察不相容职务划分情况
审查销售发票是否经过授权批准
[多选题]《中华人民共和国审计法》所规定的审计法律责任包括:
正确答案 :AB
国家审计的行政责任
国家审计的刑事责任
[多选题]根据审计法的规定,下列各项中属于审计机关权限的有:
正确答案 :ABDE
要求被审计单位提供运用计算机储存、处理的财政收支、财务收支电子数据
经县级以上人民政府审计机关负责人批准,查询被审计单位在金融机构的账户
制止被审计单位转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证和会计账簿等资料的行为
向政府有关部门通报或者向社会公布审计结果
[多选题]关于审计组未将甲公司产品成本核算纳入此次审计范围的做法,下列说法正确的有:
正确答案 :BD
这种做法可以节约审计成本,保证审计质量
这种做法加大了审计的风险
[多选题]在审计组评估甲公司固有风险和控制风险均为高水平的情况下,审计实施阶段则应该:
正确答案 :CD
在实施符合性测试后进行较少工作量的实质性测试
在实施符合性测试后进行较大工作量的实质性测试
[多选题]企业出于预防动机而持有的现金数额大小.主要取决于:
正确答案 :BDE
企业可使用备用借款能力的大小
企业对现金收入预测的可靠程度
企业对现金短缺所愿承受的风险程度
解析:(P437)
[多选题]财政政策和货币政策的差异主要体现在:
正确答案 :BCDE
传导机制不同
政策手段不同
政策时滞不同
对利率变化的影响不同
[单选题]该公司对丙设备未计提折旧,可能存在的合理原因是:
正确答案 :B
设备一直未使用或不需用
[多选题]审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有。
正确答案 :CDE
文字说明法
流程图法
调查表法
[多选题]下列属于审计实施阶段的工作有:
正确答案 :DE
对内部控制进行符合性测试
对审计事项进行实质性测试
解析:(P142)
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