• [多选题]审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:
  • 正确答案 :ABCD
  • 发函询证应收账款

    检查是否按期编制应收账款账龄分析表

    实地观察不相容职务划分情况

    审查销售发票是否经过授权批准


  • [多选题]《中华人民共和国审计法》所规定的审计法律责任包括:
  • 正确答案 :AB
  • 国家审计的行政责任

    国家审计的刑事责任


  • [多选题]根据审计法的规定,下列各项中属于审计机关权限的有:
  • 正确答案 :ABDE
  • 要求被审计单位提供运用计算机储存、处理的财政收支、财务收支电子数据

    经县级以上人民政府审计机关负责人批准,查询被审计单位在金融机构的账户

    制止被审计单位转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证和会计账簿等资料的行为

    向政府有关部门通报或者向社会公布审计结果


  • [多选题]关于审计组未将甲公司产品成本核算纳入此次审计范围的做法,下列说法正确的有:
  • 正确答案 :BD
  • 这种做法可以节约审计成本,保证审计质量

    这种做法加大了审计的风险


  • [多选题]在审计组评估甲公司固有风险和控制风险均为高水平的情况下,审计实施阶段则应该:
  • 正确答案 :CD
  • 在实施符合性测试后进行较少工作量的实质性测试

    在实施符合性测试后进行较大工作量的实质性测试


  • [多选题]企业出于预防动机而持有的现金数额大小.主要取决于:
  • 正确答案 :BDE
  • 企业可使用备用借款能力的大小

    企业对现金收入预测的可靠程度

    企业对现金短缺所愿承受的风险程度

  • 解析:(P437)

  • [多选题]财政政策和货币政策的差异主要体现在:
  • 正确答案 :BCDE
  • 传导机制不同

    政策手段不同

    政策时滞不同

    对利率变化的影响不同


  • [单选题]该公司对丙设备未计提折旧,可能存在的合理原因是:
  • 正确答案 :B
  • 设备一直未使用或不需用


  • [多选题]审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有。
  • 正确答案 :CDE
  • 文字说明法

    流程图法

    调查表法


  • [多选题]下列属于审计实施阶段的工作有:
  • 正确答案 :DE
  • 对内部控制进行符合性测试

    对审计事项进行实质性测试

  • 解析:(P142)

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