• [多选题]下列关于银行存款审查的提法中,正确的有:
  • 正确答案 :ACE
  • 如果审计人员认为相关内部控制无法信赖,则需要自行编制银行存款余额调节表,对银行存款余额加以验证

    对银行存款进行函证时,应向在本年存过款的所有银行发函

    询证函除收集银行账户信息外,还应收集贷款信息


  • [单选题]下列可用来判断存货总体合理性的审计程序是:
  • 正确答案 :B
  • 进行分析性复核


  • [单选题]被审计单位内部控制设置比较健全,但未能有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为:
  • 正确答案 :C
  • 高水平


  • [单选题]关于应收账款账龄分析,下列说法正确的是:
  • 正确答案 :C
  • 若审计人员未能取得被审计单位编制的账龄分析表,可以自行编制


  • [单选题]我国中央预算调整方案的审查和批准机关是:
  • 正确答案 :B
  • 全国人民代表大会常务委员会


  • [单选题]某公司发行的可转换债券的面值为l00元,票面利率为2%,契约规定按面值转换,转换价格为20元,则该可转换债券的转换率为:
  • 正确答案 :C
  • 5:l


  • [单选题]企业取得交易性金融资产支付的手续费,应借记的会计科目是:
  • 正确答案 :B
  • 投资收益


  • [多选题]下列税金中,应记入“管理费用”科目的有:
  • 正确答案 :ACDE
  • 印花税

    房产税

    土地使用税

    车船使用税


  • [单选题]在现行国家审计管理体制下,我国最高审计机关隶属于:
  • 正确答案 :C
  • 国务院


  • [单选题]为了核实营业收入的截止期,审计人员可实施的审计程序是:
  • 正确答案 :D
  • 审查资产负债表日前后的营业收入记录并核对相关销售发票和发运单


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