• [单选题]为了验证固定资产的所有权,审计人员应当采取的审计程序是:
  • 正确答案 :B
  • 检查固定资产购买合同、发票和产权证明等文件


  • [多选题]下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
  • 正确答案 :ABC
  • 审阅被审计单位货币资金相关制度规定

    抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人

    检查货币资金收付凭证的管理情况


  • [单选题]如果被审计单位投资的证券是委托某专门机构代为保管的,为了证实这些证券的存在性,审计人员应实施的最有效的措施是:
  • 正确答案 :C
  • 向代管机构发函询证


  • [单选题]某企业拟进行一项存在一定风险的完整工业项目投资,有甲、乙两个方案可供选择。甲方案的收益期望值为2 000万元,标准离差为600万元;乙方案的收益期望值为2 400万元,标准离差为600万元。下列结论中正确的是:
  • 正确答案 :A
  • 甲方案的风险大于乙方案


  • [单选题]下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是:
  • 正确答案 :D
  • 凭证与记录控制


  • 查看原题 点击获取本科目所有试题

    推荐下载科目: 中级经济师 国际内审师 精算师 注册税务师(CTA) 初级经济师 初级审计师 初级统计师 基金从业 投资分析师(CIIA) 高级统计师
    @2019-2026 不凡考网 www.zhukaozhuanjia.com 蜀ICP备20012290号-2