正确答案: B

公司的内部隐私政策

题目:造成与保护隐私惯例有关的控制措施存在缺陷的一大原因是没有遵守( )。

解析:【正确答案】B【解析】控制措施存在缺陷是指站在企业的角度来说的,所以准确的答案应该是公司的内部隐私政策。

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举一反三的答案和解析:

  • [单选题]除了对登陆、操作、程序变动和其他功能的控制,计算机系统还需要建立一条信息的审计轨迹。下列哪项信息通常不包括为非授权的系统登陆尝试而设计的审计的审计轨迹记录中?
  • 被授权用户的名单。

  • 解析:本题考察审计轨迹记录应该包括的内容。本题选择不包括哪一项。 A、正确。由于审计轨迹记录是为了非授权的系统登陆而设计的,授权用户的名单没必要 包括进来。 B、不正确。应该包括尝试的业务和事件。 C、不正确。应该包括进行尝试的终端。 D、不正确。应该包括流程中可见到的数据。

  • [单选题]一家大公司正考虑重要的机构改革工作。以下哪组人不会负责实施这些改革措施?
  • 普通股股东。


  • [多选题]公司的内部审计部门在隐私管理中起到了积极的作用,下列各项不属于内部审计部门在隐私管理中的作用的是( )。
  • 制定实施隐私方案并提交董事会备案

  • 解析:【正确答案】C【解析】参与制定会破坏内部审计部门工作的独立性。

  • 考试宝典
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