• [单选题]在下列关于审计机关后续审计的说法中,正确的是:
  • 正确答案 :C
  • 后续审计就是报送审计


  • [多选题]下列属于审计实施阶段的工作有:
  • 正确答案 :BCDE
  • 编写审计报告

    审前培训

    对内部控制进行符合性测试

    对审计事项进行实质性测试


  • [单选题]使股利支付与企业盈利结合起来,但股利变动可能较大,不利于树立良好企业形象的股利政策是:
  • 正确答案 :C
  • 固定股利支付率股利政策


  • [多选题]根据我国《国家审计基本准则》,审计机关:
  • 正确答案 :BCDE
  • 应当自审计决定书送达之日起90日内,检查审计决定执行情况

    发现被审计单位在规定时间内未执行审计决定的,可以向人民政府报告

    发现被审计单位在规定时间内未执行审计决定的,可以向法院提出强制执行的申请

    发现被审计单位在规定时间内未执行审计决定的,可以提请有关主管部门在法定职权范围内依法作出处理

  • 解析:(P147)

  • [多选题]“资料 1 ”所述情况,违反了存货内部控制的要求,具体包括:
  • 正确答案 :AB
  • 实物控制

    凭证与记录控制


  • [多选题]下列关于审计风险的说法中。正确的是:
  • 正确答案 :DE
  • 内部控制越有效.控制风险的评估水平就越低

    可接受的检查风险决定审计人员计划收集证据的数量

  • 解析:(P181—182)

  • [单选题]国家审计、内部审计和社会审计的审计程序中,在审计准备阶段都应做的工作是:
  • 正确答案 :B
  • 制定审计方案


  • [多选题]在对“资料 3 ”中该公司 10 月 16 日对乙企业销售业务进行审计时,为审查该销售业务的真实性,审计人员需检查的资料有:
  • 正确答案 :AC
  • 销售发票副本

    发货记录与收款记录


  • [单选题]进口配额制属于国际收支调节政策中的:
  • 正确答案 :C
  • 直接管制


  • [多选题]下列各项中属于业务类审计工作底稿的有:
  • 正确答案 :ACD
  • 应收账款账龄分析表

    内部控制调查表

    银行存款函证回函


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