• [单选题]某公司的银行存款日记账和总账期末余额为1 570万元,经检查银行存欲日记账和直接从银行取得的银行对账单,发现以下未达账项: ( l )银行代扣代缴的水电费 5 万元,公司尚未入账: ( 2 )银行收到的销售款 l0 万元,公司尚未入帐; ( 3 )银行存教利息 l 000元,公司尚未入帐。审计认为该公司年末资产负债表中银行存款余额应为:
  • 正确答案 :D
  • 1575.1万元


  • [单选题]审计人员为检查应付工资的总体合理性可以运用的分析性复核方法是:
  • 正确答案 :A
  • 分析比较近期各年度和本年度各个月份工资变动情况,判断其变动有无异常


  • [多选题]下列关于审计质量控制的表述中,正确的有:
  • 正确答案 :ACDE
  • 是审计组织和审计人员对自身活动进行的控制

    包括上级审计机关对下级审计机关工作质量的控制

    包括对审计作业过程的控制

    包括对审计人员素质的控制


  • [多选题]虚开增值税专用发票罪的表现形式有:
  • 正确答案 :ABCD
  • 为他人虚开

    为自己虚开

    让他人为自己虚开

    介绍他人虚开


  • [单选题]下列现金流量表项目中,支付专门借款资本化的利息应列入:
  • 正确答案 :B
  • 筹资活动产生的现金流量


  • [单选题]利用性质相同、操作方法相反的经济活动,使风险带来的损失为相应的收益所抵消。这种风险规避方法是:
  • 正确答案 :D
  • 风险中和


  • [单选题]下列有关存货实质性测试程序的表述中,正确的是:
  • 正确答案 :D
  • 结合生产成本和制造费用等账户审查成本计算的正确性


  • [多选题]“资料 4 ”所述情况造成的影响是:
  • 正确答案 :BC
  • 低估资本公积

    多计当年利润


  • [单选题]为保证财务报表编制工作的有序进行,企业应建立严密的工作程序,明确各环节的工作内容、质量要求和时间限制,明确各岗位人员的责任和职权范围,这种内部控制要求是指:
  • 正确答案 :B
  • 岗位责任控制


  • [单选题]下列关于审计准则的表述中,错误的是:
  • 正确答案 :C
  • 审计准则是评价被审计单位的标准


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