正确答案: C

审计人员

题目:在应收账款实质性审查过程中,控制函证过程的人员应是:

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举一反三的答案和解析:

  • [多选题]审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:
  • 发函询证应收账款

    检查是否按期编制应收账款账龄分析表

    实地观察不相容职务划分情况

    审查销售发票是否经过授权批准


  • [多选题]下列属于非关税国际贸易壁垒的有:
  • 进口配额

    出口补贴

    进口特许

    技术性壁垒


  • [多选题]根据《公司法》的规定,对股份有限公司的设立拥有审批权的是:
  • 国务院授权的部门

    省级人民政府

  • 解析:(P710)

  • [单选题]“资料3”所述情况,违反了货币资金内部控制的要求,具体包括:
  • 职责分工控制


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