正确答案: C
审计人员
题目:在应收账款实质性审查过程中,控制函证过程的人员应是:
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举一反三的答案和解析:
[多选题]审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:
发函询证应收账款
检查是否按期编制应收账款账龄分析表
实地观察不相容职务划分情况
审查销售发票是否经过授权批准
[多选题]下列属于非关税国际贸易壁垒的有:
进口配额
出口补贴
进口特许
技术性壁垒
[多选题]根据《公司法》的规定,对股份有限公司的设立拥有审批权的是:
国务院授权的部门
省级人民政府
解析:(P710)
[单选题]“资料3”所述情况,违反了货币资金内部控制的要求,具体包括:
职责分工控制