正确答案: ABC
审阅被审计单位货币资金相关制度规定 抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人 检查货币资金收付凭证的管理情况
题目:下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
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举一反三的答案和解析:
[多选题]58 .对“资料 3 ”中该公司下列日期业务的收入确认,如不考虑增值税,审计人员可以初步认定为正确的有:
3 月 30 日
10 月 16 日
[单选题]国际储备属于国际收支项目中的:
平衡项目
[单选题]下列各种因素所引起的风险中,属于非系统性风险的是:
企业法律诉讼带来的风险
[单选题]按照《国家审计基本准则》的规定,审计组对审计事项实施审计结束后,向审计机关提出审计报告的日期应当在:
90日内
[单选题]审计人员根据主营业务收入明细账中的记录抽取部分销售发票,追查销货合同、发货单等资料,其目的是:
证实主营业务收入的真实性
[多选题]下列审计程序中,属于预付账款实质性审查程序的有:
复核预付账款明细表的合计
分析预付账款余额构成
分析预付账款账龄
审查预付账款长期挂账情况
审查预付账款在财务报表列示的适当性
[多选题]审计人员发现的下列情况中,可能存在高舞弊风险的有:
销售收入和盈利能力很高,但经营活动的现金流量较低
年末销售收入大幅度增长
资产负债表日后销售退回大幅度增加
[多选题]为防范审计风险,审计人员可以采取的对策包括:
明确会计人员和审计人员的责任
严格遵循职业道德规范和执业准则
深入了解被审计单位的情况
聘请法律顾问