正确答案: CDE
文字说明法 流程图法 调查表法
题目:审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有。
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举一反三的答案和解析:
[多选题]针对“资料4”,审计人员认为丙公司账务处理正确的有:( )
将与尚未办理竣工决算但已投入使用的职工宿舍相关的借款费用计入财务费用
对市价持续下跌导致可收回金额低于账面价值的固定资产计提了减值准备
[单选题]根据《审计机关审计复议的规定》,审计复议机关作出审计复议决定的时限为自受理审计复议申请之日起:
60日内
[单选题]下列法律事实中,属于事件而不属于行为的是:
地震
[多选题]下列审计证据类型中,属于按来源分类的,有:¨
外部证据
内部证据
亲历证据
[单选题]该企业与A公司进行非货币性交易时,该企业对该项专利所确定的入账价值应为:
11万元