正确答案: A
内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作
题目:下列关于内部审计的说法正确的是:
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举一反三的答案和解析:
[多选题]对未计入存货数量的5台电动机,审计人员应采取的措施有:
审查委托保管合同或其他有关保管的信函等资料
向委托单位调查
[多选题]10 .可以实施审计行为的机构和人员包括( )
国家审计机关
内部审计机构
社会审计组织
[单选题]在薪酬业务循环内部控制中,人员调配单的编制与审批相互独立,其目的是:
防止虚增人数和工资级别
[单选题]审计人员对被审计单位进行内部控制测试的工作属于:
审计实施阶段
[多选题]下列各项中,属于县级人民政府财政部门预算管理职权的有:
组织县级总预算的执行
编制县级预算的调整方案
[单选题]20×7年末,某公司一台原值为10万元的设备已出现减值迹象,截止到20×7年12月31日,该设备已累计计提的折旧为5.76万元,其公允价值减去处置费用后的金额为3.5万元,预计未来的现金流量现值为4万元。20×7年12月31日,确认该设备的减值损失为:
0. 24万元
[单选题]被审计单位编制的工薪结算表属于下列各类审计证据中的:
内部证据
[多选题]下列各项中,属于利润表项目的有:
营业税金及附加
资产减值损失
公允价值变动收益
投资收益