[多选题]在对甲公司的对外投资业务进行内部控制侧试时,审计人员可以采取的审计程序有:
正确答案 :ABD
审查投资项目是否有投资申请报告
审查投资项目是否有对接受投资单位的信用调查报告
索取并审阅公司内部的证券盘点报告,检查证券实物控制的有效性
[多选题]审计人员在运用统计抽样技术进行审计时,确定样本规模应考虑的因素有:
正确答案 :ABCD
总体数量
总体偏差水平
审计结论的精确限度
审计结论的可靠性程度
[多选题]审计人员审查无形资产摊销的主要内容包括:
正确答案 :ABC
无形资产取得的合法性
无形资产摊销的期限
无形资产摊销金额的计算
[单选题]按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计权限的是:( )。
正确答案 :A
对与审计事项有关的问题向相关人员进行调查,并取得证明材料
[单选题](一)资料2010年4月,某审计组对甲公司2009年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下:
正确答案 :J
职责分工控制
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