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审计师2022冲刺密卷详细解析(07.29)

来源: 不凡考网    发布:2022-07-29     [手机版]    
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1. [单选题]下列情况中,审计人员应当将控制风险确定为高风险的是:

A. 被审计单位内部控制健全有效
B. 审计人员无法对内部控制的有效性作出评价
C. 审计人员进行符合性测试的成本不高
D. 被审计单位的固有风险很高


2. [单选题]限制非相关人员接近资产的控制活动属于:

A. 凭证和记录控制
B. 职责分工控制
C. 独立检查控制
D. 实物控制


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