1. [多选题]下列关于银行存款审查的提法中,正确的有:
A. 如果审计人员认为相关内部控制无法信赖,则需要自行编制银行存款余额(bank balance)调节表,对银行存款余额(bank balance)加以验证
B. 为保持审计独立性,即使审计人员认为相关内部控制无法信赖,也不能自行编制银行存款余额(bank balance)调节表,只能对被审计单位编制的银行存款余额(bank balance)调节表进行复核
C. 对银行存款进行函证时,应向在本年存过款的所有银行发函
D. 对于存款账户已经结清的银行,不必进行函证
E. 询证函除收集银行账户信息外,还应收集贷款信息
2. [多选题]9 .审计实施阶段的主要工作有 () 。
A. 编制审计方案
B. 对内部控制进行初步调查
C. 对内部控制进行符合性测试
D. 对会计报表项目进行实质性测试
E. 征求被审计单位对审计报告的意见
3. [单选题]对注销的某客户的150万元账款,审计人员应重点审查的内容有:
A. 赊销政策
B. 有关付款凭证
C. 注销坏账的审批文件
D. 全年销售计划