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中级审计2022试题详细答案(02.25)

来源: 不凡考网    发布:2022-02-25     [手机版]    
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1. [多选题]下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:

A. 审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B. 抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员(cashier)以外的人
C. 检查货币资金收付凭证的管理情况
D. 向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
E. 使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性


2. [单选题]关于甲公司对乙客户2004年12月28日订购货物的账务处理。下列说法中正确的有:

A. 甲公司的账务处理正确
B. 多计2004.年末应收账款40万元
C. 多计2004年主营业务收入50万元
D. 多计2004年末存货40万元


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