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2020财会初级审计师试题答疑(12.10)

来源: 不凡考网    发布:2020-12-10     [手机版]    
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1. [多选题]“资料l”中的各项控制措施中,符合货币资金业务内部控制要求的有:

A. 出纳员(cashier)甲办理完收付业务后在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记
B. 支票和印章由会计人员乙统一保管
C. 会计人员乙直接办理5万元以下付款业务
D. 会计主管丁定期编制银行存款余额(bank balance)调节表


2. [多选题]为了审查实收资本的真实性,下列各项中,审计人员应取得的资料有:

A. 投资协议
B. 资产评估证明
C. 公司章程
D. 出资证明
E. 盈余公积明细表(part list)


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