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2022财会审计初级考试试题试卷(1Q)

来源: 不凡考网    发布:2022-06-20     [手机版]    
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1. [多选题]审计人员对内部控制进行调查了解的方法有:

A. 查阅相关文件
B. 分析性复核
C. 询问有关人员
D. 观察业务活动
E. 检查内部控制执行过程中生成的记录


2. [多选题]被审计单位采购与付款业务循环中涉及的主要凭证有:

A. 请购单
B. 验收单
C. 生产通知单
D. 卖方发票
E. 客户订货单


3. [单选题]该企业期末应收账款净额为:

A. 43 000元
B. 25 000元
C. 32 000元
D. 56 000元


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