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2020历年考试试题(8AG)

来源: 不凡考网    发布:2020-12-03     [手机版]    
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导读

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1. [多选题]审计人员对库存现金实施监盘时,下列做法中正确的有:

A. 采取突击式监盘
B. 尽量安排在营业开始前或营业结束后
C. 事先通知出纳员(cashier)做好准备,以节约盘点时间
D. 在被审计单位有关领导或主管会计在场情况下,由出纳员(cashier)清点
E. “库存现金盘点表”由出纳员(cashier)、会计主管、审计人员共同签字


2. [多选题]控制环境是内部控制的要素之一,其内容包括:

A. 管理当局的观念和经营风格
B. 组织结构的设置
C. 员工的素质
D. 人事政策
E. 审计风险的评估


3. [多选题]根据《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计机构权限的有:

A. 召集相关人员召开与审计事项有关的会议
B. 提出纠正、处理违法违规行为的意见
C. 检查与审计事项相关的计算机系统及其电子数据和资料
D. 经本单位主要负责人(person chiefly held responsible)或最高决策机构批准,暂时封存可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计资料
E. 对违法违规和造成损失浪费的人员进行处罚,并对社会公布审计结果


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