【导读】
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1. [单选题]如果审计范围受到限制,可能产生的影响非常重大和广泛,注册会计师应出具的审计意见类型是:
A. 无保留意见 B. 保留意见 C. 否定意见 D. 无法表示意见
2. [多选题]下列属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有:
A. 组织控制 B. 安全控制 C. 软硬件控制 D. 输入控制 E. 处理控制