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审计中级2023试题分析(10.02)

来源: 不凡考网    发布:2023-10-02     [手机版]    
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1. [多选题]审计人员对与固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有:

A. 验证新增固定资产的各种手续是否齐全
B. 索取固定资产验收报告,检查验收部门工作的独立性
C. 检查固定资产账、卡的设置情况
D. 分析比较各年度固定资产保险费,查明有无异常变动
E. 检查折旧额计算的正确性


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