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2020财会初级审计师职称试题案例分析题正确答案(03.29)

来源: 不凡考网    发布:2020-03-29     [手机版]    
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1. [多选题]下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有:

A. 观察采购与验收职责是否分离
B. 核对请购单与订购单是否一致
C. 检查采购合同是否经授权人员批准
D. 核对采购合同上确定的价格、付款日期与财务部门核准的支付条件是否一致
E. 对应付账款(accounts payable)期末余额(ending balance)进行分析性复核


2. [单选题]A公司股东大会2004年3月作出的决议中,不符合(inconformity)我国《公司法》规定的有:

A. 增加公司注册资本(company registration capital)
B. 根据公司总经理提名,聘任公司的财务负责人
C. 修改公司章程
D. 发行公司债券


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