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审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有。

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  • 【名词&注释】

    固定资产(fixed assets)、使用权(use right)、非货币性交易(non-monetary transaction)、财务费用(financial cost)、文字说明(word description)、可收回金额(recoverable amount)、调查表(questionnaire)、签订合同(sign a contract)、流程图法(flow chart method)

  • [多选题]审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有。

  • A. 逻辑模型法
    B. 中间表法
    C. 文字说明法
    D. 流程图法(flow chart method)
    E. 调查表(questionnaire)

  • 查看答案&解析
  • 举一反三:
  • [多选题]针对“资料4”,审计人员认为丙公司账务处理正确的有:( )
  • A. 将为建造厂房购买土地使用权的费用计人在建工程
    B. 将与尚未办理竣工决算但已投入使用的职工宿舍相关的借款费用计入财务费用
    C. 对市价持续下跌导致可收回金额低于账面价值的固定资产计提了减值准备
    D. 对于融资租赁取得的设备未作任何账务处理

  • [单选题]根据《审计机关审计复议的规定》,审计复议机关作出审计复议决定的时限为自受理审计复议申请之日起:
  • A. 30日内
    B. 45日内
    C. 60日内
    D. 120日内

  • [单选题]下列法律事实中,属于事件而不属于行为的是:
  • A. 签订合同(sign a contract)
    B. 地震
    C. 立遗嘱
    D. 结婚

  • [多选题]下列审计证据类型中,属于按来源分类的,有:¨
  • A. 外部证据
    B. 环境证据
    C. 实物证据
    D. 内部证据
    E. 亲历证据

  • [单选题]该企业与A公司进行非货币性交易时,该企业对该项专利所确定的入账价值应为:
  • A. 10.7万元
    B. 11万元
    C. 11.3万元
    D. 15万元

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