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2021审计师历年考试试题集锦(4K)

来源: 不凡考网    发布:2021-04-24     [手机版]    
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1. [单选题]下列有关内部控制测评的表述中,错误的是:

A. 审计人员可以根据内部控制测评结果,向被审计单位提出健全内部控制的建议
B. 内部控制测评可以代替实质性测试,从而减少审计工作量,节约审计成本
C. 审计人员通过实施内部控制测评,对被审计单位的控制风险水平进行评估
D. 审计人员可以根据内部控制测评结果,确定被审计单位会计信息的可靠性水平


2. [多选题]库存现金盘点表应反映的事项包括:

A. 实际库存现金盘点数
B. 盘点日现金日记账结余数
C. 库存现金账实是否相符
D. 盘点日银行存款日记账(cash in bank journal)结余数
E. 盘点日已开具但未入账的现金支票


3. [单选题]下列文件中,不属于销售和收款循环审计中应该审查的文件是:

A. 客户对账单
B. 发运单
C. 销售合同
D. 生产统计表


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